2017年8月,大化县审计局派出审计组对我镇2014年村两委换届以来的“三资”和集体财务进行了专项审计,并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。我镇已收到审计局送达的《审计报告》。
《审计报告》肯定了我镇村两委“三资”管理和村集体财务收支基本真实。但同时也指出了在村两委的固定资产未及时入账和盘点,会计科目设置和使用不规范的问题,并针对问题提出了准确、宝贵的意见和建议。我镇高度重视本次审计及审计整改工作,为切实抓好整改工作,镇党委召开会议并成立工作领导小组,统一思想,提高认识,周密安排。现将整改结果公告如下:
一、 固定资产未及时入账和盘点的问题。
2017年12月,我镇已完成辖区8个行政村村两委的固定资产漏记补登入账,盘点建立台账工作。并按要求建立健全了固定资产内部控制制度,做到制度上墙。
二、会计科目设置和使用不规范的问题。
已调整系统账套科目,严格按《村集体经济组织会计制度》的要求进行会计科目编码和会计科目名称的设置和使用,对相关经济业务按要求进行归类后核算,真实.规范的反应相关的经济活动。
特此公告
岩滩镇人民政府
2017年12月28日