关于2016年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况汇报
发布时间:2018-01-02 15:04:33 来源: 浏览次数:
关于2016年度县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况的汇报
县审计局审计组于2017年7月5日至2017年9月3 0日对我县2016年度财政预算执行和其他财政收支和决算情况进行了审计,对全县预算执行情况给予充分肯定,同时对县本级财政存在的问题提出了宝贵意见。现将审计查出问题整改情况报告如下:
1.关于“审计问题未得到整改”的问题
2009年借款200万元给广西大化大地糖业有限公司,至今尚未收回借款。该事项涉及政府融资扶持企业、企业与金融部门贷款等方面,目前已和广西金融投资集团进行工作对接,所借款项做为县级担保资金,注入到广西金融投资集团,解决县域内中小企业融资难的问题。下一步,财政部门按相关规定请示县人民政府,调整相关账务核算。
2.关于“虚增支出7860万元”的问题
我县于2016年8月对工资户历年结存的津贴补贴资金7860万元进行盘活,用于兑现2015年度干部职工绩效奖励及其他支出。在2016年度的总预算会计核算时,按照相关规定进行往来核算处理,未增加当年财政支出。在今后的预算管理工作中,我们将加强学习《预算法》,努力提高业务水平,规范核算预算收支,严格执行预算和财政制度。
3.关于“部分预算单位未按照预算规定的支出用途使用资金”问题
审计组检查发现的问题,我们将及时反馈到各预算单位,督促其严格执行《会计法》和行政事业财务制度,加强对预算支出的管理。
大化瑶族自治县财政局
2018年1月2日
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